Arcenio

AUDITOR EXTERNO E INTERNO
B/2000 / mes
03/08/1979

Acerca del candidato

Ubicación

Educación

L
LICENCIATURA EN CONTABILIDAD 2014
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Trabajo & Experiencia

S
SUBGERENTE DE AUDITORIA FINANCIERA SEPTIEMBRE 2021 - OCTUBRE 2023
SUPERMERCADO XTRA, S.A.

● Construcción y coordinación del plan de auditoria anual incorporando los criterios de riesgo asignados al componente de auditoría financiera cumpliendo de 2 a 3 revisiones dependiendo el nivel de riesgo. ● Capacitar y mantener entrenado a los miembros de mi equipo considerando sus responsabilidades y los requisitos éticos relevantes en su ejecución de los procedimientos ● Proveer orientación al equipo de auditoria en relación con asuntos identificados en la ejecución enfocado a resultados ● Revisión de los reportes de auditorías financieras, operativas y específicas con enfoque a recomendar mejoras en los procesos y controles, con el debido seguimiento de ejecución al plan de acción dado por la Gerencia. ● Revisión diaria de desembolsos de valor significativo para evaluar posibles inconsistencias o irregularidades.

A
AUDITOR INTERNO FINANCIERO (SERVICIOS PROFESIONALES) ABRIL 2021 - AGOSTO 2021
GRUPO DE EMPORIUM DEVELOPERS

● Revisión de auditorias financieras a las diversas compañías inmobiliarias del Grupo, logrando cubrir aquellas que presentaban estados financieros auditados y otras en donde no se les había revisado la contabilidad. Entre estas compañías que cotizaban en la Bolsa de valores. ● Se coordinó con los auditores externos la entrega de documentación de respaldo en donde se presentaron los estados financieros con dictamen en el tiempo requerido de reporte. ● Revisión de estados financieros trimestrales a la bolsa de valores y la emisión de los anuales. ● Incorporación de los valores presupuestados al sistema contable por proyectos en proceso.

A
AUDITOR EXTERNO (OUTSOURCING) DICIEMBRE 2021 - MAYO 2022
ACHURRA, NAVARRO & ASOCIADOS

● Servicios de auditoría externa sobre los estados financieros de las siguientes compañías: Auto Partes japonesas con sus afiliadas, Fundación Pro niños del Darién. En cada compañía se auditaba de acuerdo con los procesos de las NIAS y enfoque de Normas Internacionales de Contabilidad validando con evidencia de respaldo de las cuentas presentadas en los balances proporcionados. ● Ejecución de cartas de recomendación (Carta a la Gerencia) de los hallazgos u oportunidade3s de mejoras encontradas en la revisión. ● Preparación de Estados financieros auditados

J
JEFE DE AUDITORIA INTERNA (CONTROL INTERNO) ENERO 2017 - JULIO 2020
EXCEL AUTOMOTRIZ (PANAMEÑA DE MOTORES, S.A.)

● Gestión de más de 12 personas bajo mi cargo incluyendo 2 supervisores. ● Preparación y coordinación con el personal a cargo (+12) del plan de auditoría y control interno para las áreas de Administración y Finanzas, y de Operaciones como Talleres, Inventario de repuestos, Inventario de autos, cubriendo los procesos de mayor riesgo. ● Proveer orientación al equipo de auditoria en relación con asuntos identificados en la ejecución. ● Revisión mensual de los informes de auditorías financieras y operativas con enfoque a recomendar mejoras en los procesos y controles, con el debido seguimiento de ejecución al plan de acción proporcionado por la Gerencia. ● Evaluado con calificación ALTA en “Great place to work”. ● Revisión mensual de las conciliaciones bancarias y de las políticas y procesos. ● Resumen periódico a la Regional sobre la ejecución de los planes anuales de auditoría interna y hallazgos detectados en los informes.

A
AUDITOR EXTERNO SENIOR ENERO 2017 - DICIEMBRE 2017
FIRMA ERNST & YOUNG

● Responsables de planear en conjunto con el gerente y aprobación del Socio a cargo de la estrategia de la auditoría y evaluación de riesgos del negocio. ● Ayudar a los demás miembros del equipo a comprender las necesidades de conocimientos del equipo. ● Mantener y administrar las bases de datos de lo auditado ● Preparar los documentos administrativos. ● Preparar y/o revisar los estados financieros, recomendaciones de mejorías en las políticas operativas y procedimientos que se identificaron en el curso de las revisiones, evaluación de las cuentas de los estados financieros de acuerdo con las NIIF. ● Resúmenes a través de narrativas los asuntos de contabilidad y auditoría de acuerdo con las NIAS ● Gestión de 1 a 2 asistentes durante auditorias en proceso y revisión de los papeles de trabajo preparados por los asistentes.

A
AUDITOR INTERNO FINANCIERO Y OPERATIVO JULIO 2011 - FEBRERO 2016
RICARDO PEREZ, S.A.

● Gestión de más de 12 personas bajo mi cargo incluyendo 2 supervisores. ● Preparación del plan de auditoría para las áreas de Administración y Finanzas, y de Operaciones como Talleres, Inventario de repuestos, Inventario de autos, cubriendo los procesos de mayor riesgo. ● Ejecución del plan de auditoria respaldándolos con los informes de auditorías financieras y operativas con enfoque a recomendar mejoras en los procesos y controles, con el debido seguimiento de ejecución al plan de acción proporcionado por la Gerencia. ● Revisión trimestral de los estados financieros interinos de la compañía. ● Se revisaron casos forenses en donde se realizaron procedimientos de detección para identificar valores monetarios y las debilidades en los controles que no se estaban ejecutando en los procesos ingresos y desembolso de efectivo. ● Resumen periódico a la Regional sobre la ejecución de los planes anuales de auditoría interna y hallazgos detectados en los informes.

A
AUDITOR INTERNO FINANCIERO (HONORARIOS) MAYO 2010 - AGOSTO 2010
DAVOS INT´L BANK

● Revisión general de los procesos operativos y financieros del banco. ● Ejecución del plan de auditoría para las áreas de Administración y Finanzas, y de Operaciones respaldándolos con los informes de auditorías financieras y operativas con enfoque a recomendar mejoras en los procesos y controles, con el debido seguimiento de ejecución al plan de acción proporcionado por la Gerencia. ● Revisión diaria de documentos asistiendo a la oficial de cumplimiento de la compañía.

S
SUPERVISOR DE PROCESOS Y CONTROLES SEPTIEMBRE 2008 - ABRIL 2010
BAC PANAMA, S.A.

● Supervisión y control de los registros y conciliaciones en cuentas contables en general de los diferentes tipos de actividades y compañías del banco, a través de monitoreo mensual por medio de una matriz de cuentas conciliadas. Se logro conciliar en un 90% las cuentas de balance de todas las compañías relacionadas y entrenar al personal operativo y financiero sobre el método para conciliar cuentas. ● Ejecución de arqueos de caja menuda, cajeros y bóvedas bancarias ubicadas en las sucursales.

A
AUDITOR EXTERNO SEMI SENIOR ABRIL 2006 - AGOSTO 2008
GRANT THORNTON CHEN & ASOCIADOS

● Auditoría externa sobre los estados financieros de diversas compañías con actividades diferentes. En cada compañía se auditaba de acuerdo con los procesos de las NIAS y enfoque de Normas Internacionales de Contabilidad validando con evidencia de respaldo de las cuentas presentadas en los balances proporcionados. ● Ejecución de cartas de recomendación (Carta a la Gerencia) de los hallazgos u oportunidade3s de mejoras encontradas en la revisión. Preparación y revisión de Estados financieros auditados. ● Gestión de 1 a 2 asistentes durante auditorias en proceso y revisión de los papeles de trabajo

A
AUDITOR EXTERNO SEMI SENIOR 2004 - 2006
FIRMA MOORE STEPHENS

● Auditoría externa sobre los estados financieros de diversas compañías con actividades diferentes. En cada compañía se auditaba de acuerdo con los procesos de las NIAS y enfoque de Normas Internacionales de Contabilidad validando con evidencia de respaldo de las cuentas presentadas en los balances proporcionados. ● Ejecución de cartas de recomendación (Carta a la Gerencia) de los hallazgos u oportunidades de mejoras encontradas en la revisión. ● Preparación y revisión de Estados financieros auditados. ● Gestión de 1 a 2 asistentes durante auditorias en proceso y revisión de los papeles de trabajo preparados por los asistentes.

A
ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 1998 - 2004
FIRMA MORENO Y NAVARRO

● Registro de ciclo completo de contable de distintas compañías. ● Auditoría externa sobre los estados financieros de diversas compañías con actividades diferentes. En cada compañía se auditaba de acuerdo con los procesos de las NIAS y enfoque de Normas Internacionales de Contabilidad validando con evidencia de respaldo de las cuentas presentadas en los balances proporcionados. ● Preparación de Estados financieros NO auditados. ● Asistir en las auditorias programadas por los encargados de la firma.

Cursos & Talleres

● Diplomado en certificación de fraude 2012
APEF – Colegio de Contadores de Panamá
● E-learning CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS 2022
IAI de España