Giselle Ortega Sparks

Mi profesión se ha desarrollado en el área de auditoría, contabilidad y finanzas.
06/09/1979

Acerca del candidato

Ubicación

Educación

M
Maestría en Auditoría Auditoría Interna 2018
Universidad del Contador Público Autorizado

Maestría en Auditoría Interna.

E
Especialización en Auditoría 2018
Universidad del Contador Público Autorizado

Especialización en Auditoría.

L
Licenciatura en Contabilidad Por cursar último año
Universidad Abierta y a Distancia de Panamá

Licenciatura en Contabilidad por cursar último año.

M
Maestría en Administración de Negocios 2009
Universidad Universidad Latina de Panamá

Maestría en Administración de Negocios.

L
Licenciatura en Comunicación Social (Publicidad) 2006
Universidad de Panamá

Licenciatura en Comunicación Social (Publicidad).

Trabajo & Experiencia

A
Asistente de Auditoría Mayo de 2024 - Diciembre de 2024
Fiscalía General Electoral

- Analizar y verificar el fiel cumplimiento de los procesos mediante el control interno, a través de lo que establecen los manuales de procedimiento, normas, decretos ejecutivos y leyes. - Desarrollar auditoría operacional para la obtención de resultados que ayuden a coadyuvar y mejorar los procedimientos mediante resultados que permitan la reducción del riesgo. Verificar la toma de inventario tomando en consideración las indicaciones establecidas en el Manual de Bienes Patrimoniales del Estado. - Realizar arqueos de caja menudas, aplicando lo establecido en el Manual de Cajas Menudas para las entidades Públicas. - Realizar la verificación de contratos y ordenes de compras para velar el fiel cumplimiento del proceso. - Analizar que la documentación proporcionada por las diferentes áreas sea completa y exacta para mejores resultados de la auditoría. - Verificación de conciliación bancaria.

A
Auditora Mayo de 2019 - mayo de 2024
Ministerio de Economía y Finanzas

- Brindar recomendaciones mediante el análisis de la información recabada en las auditorías realizadas, para las correcciones y subsanaciones de las debilidades de control interno para mejorar la eficacia de los procesos. - Velar por el cumplimiento de los procedimientos, políticas y legislaciones aplicables vigentes, mediante una evaluación objetiva de la evidencia recopilada para el desarrollo y desempeño durante la labor de Auditoría. - Realizar auditoría del control interno, tomando en consideración el cumplimiento de las normas, leyes, decretos y procedimiento para un efectivo proceso para el cumplimiento de los criterios establecidos. - Analizar la documentación sustentadora y brindar una opinión razonable para la reducción del riesgo en las distintas áreas. - Realizar Informes de Auditoría. - Fiscalizar y realizar arqueo de caja menuda y caja de recaudación.

A
Auxiliar de Contabilidad Febrero de 2016 - Mayo de 2019
Ministerio de Economía y Finanzas

- Analizar informe de pagos de planilla pendientes por reembolsar. - Validar los rechazos de cuentas debitadas que envía el Banco Nacional de Panamá y para la anulación de los mismos. - Analizar la contabilidad de gestiones de cobro de proveedores. - Realizar cierre diario de Contabilidad en el Sistema Ismo (Sap). - Confeccionar depósitos bancarios . - Llevar el control de pagos emitidos por Entidades para cuadrar los reembolsos correspondientes a pagos de planilla. - Ejecutar débitos a través del Sistema Bancario IBS a Entidades correspondiente a reembolsos de planilla pagadas. - Confeccionar informe de pagos de planilla reembolsados. - Verificación de conciliación bancaria.

S
Supervisora de cobranza y crédito Mayo de 2006 - Febrero de 2014
Universidad Latina de Panamá

- Encargada de gestiones de cobros Gubernamentales. - Supervisión del personal. - Creación y aprobación de planes de pago. - Informe de resultados de seguimiento de cobros. - Revisión y aprobación de notas de crédito y débito. - Supervisión del tiempo de respuesta a solicitudes de reclamos. - Análisis de cuentas morosas, revisión y aprobación de devoluciones. - Análisis de cuentas morosas, revisión y aprobación de devoluciones. - Revisión y control de morosidad de programas de financiamiento, aprobación de ajustes de costos de financiamiento y revisión del proceso de facturación.

Cursos & Talleres

C
Certificado de Actualización dirigido a los Auditores Internos del Sector Público 2023
Conferencia de Jornadas de Actualización dirigido a los Auditores Internos del Sector Público – SENACYT.
A
Asesor como Auditor Forense Antifraude AFA e Instituto Internacional de Auditores. 2023
Programa de Capacitación Auditor Forense Antifraude AFA e Instituto Internacional de Auditores, 2023.
D
Diplomado de Auditoría en Investigación Financiera Forense 2017
Diplomado de Auditoría en Investigación Financiera Forense, Universidad Latina de Panamá.